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协会监事会对协会财务工作开展内部审计

2023-1-13 19:01| 发布者: admin| 查看: 142| 评论: 0

    根据《银保监会会管社团组织财务监督管理办法》及《珠海市银行业协会章程》要求,为严格财务管理建立健全内部控制体系, 1月12日上午,监事会财务工作内部审计进场会在海滨南路2号704会议室召开。会议由珠海市银行业协会秘书长罗磊主持,向内审组汇报了2022年协会主要工作。随后,监事会内审组组长肖含及成员郭莹、潘美焕对协会2022年财务工作开展内部审计。


    财务工作无小事。协会高度重视内部审计工作,在加强日常管理同时,要求财务人员对内审工作认真配合,提高学习意识。协会将以此次内部审计为契机,进一步加强业务知识学习,梳理查找财务管理的薄弱环节和漏洞,更具针对性地弥补短板,完善财务管理工作规范。同时,将内部审计作为防范违规、促进协会廉洁自律的重要抓手,发挥内部审计的监督前哨功能,为协会的健康发展筑起“第一道防线”。

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